Orden de Compra. Nº2318-775-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-90-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-775-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-90-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Decreto N° 813, cancela Orden de Compra incumplimiento proveedor.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-90-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 798319,39
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Antonio
Razón Social SOCIEDAD INGENIERÍA RUPANCO LIMITADA
R.U.T. 76.287.522-5
Sucursal Victor Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalProyecto Ampliaciones y Red Agua Potable Sedes ComunitariasRUPANCO LTDA, SE CARACTERIZA POR ENTREGAR TRABAJOS DE CALIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ES POR ELLO QUE EN ESTE PROYECTO DE AMPLIACIONES Y SISTEMAS POTABLES NUESTRA EMPRESA TENDRÁ UN MÁXIMO DE 20 DÍAS DE CORRIDO UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA Y SE $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681
Total Neto $ 4.201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.319
TOTAL OC $ 5.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.