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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-792-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos alimenticios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-52-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
8094,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Móvil de la Harina |
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Razón Social |
PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA
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R.U.T. |
6.880.524-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Móvil de la Harina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181903
| Galletas simples saladas | 1 | Global | Adquisición de Insumos alimenticios (Galletas, Jugos , queques, etc) para capacitaciones a dirigentes y organizaciones por procesos de rendiciones 2024, Solicitud N°52 por SECPLA.
Imputación: 22-01-001; CC:4013
05-1370 | Según Cotización N°00260 |
$ 42.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.605
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$ 42.605
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Total Neto
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$ 42.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.095
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$ 50.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.