Orden de Compra. Nº2320-179-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-62-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-179-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-62-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-62-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna *
Impuesto 166877,19
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confecciones LOLA
Razón Social CRISTINA AURORA MARTINEZ VERGARA
R.U.T. 10.501.313-2
Sucursal Confecciones LOLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos1GlobalADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO, SEGUN DETALLE. VER ARCHIVOS.  $ 878.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.301 $ 878.301
Total Neto $ 878.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.877
TOTAL OC $ 1.045.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.