Orden de Compra. Nº2320-194-CM26 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-194-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 1081772,03
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
HUINCHA PARA PULIDO 3M GRANO FINO BOLSA 150 UNIDADES100 (2231505) HUINCHA PARA PULIDO 3M GRANO FINO BOLSA 150 UNIDADES(2231505) HUINCHA PARA PULIDO 3M GRANO FINO BOLSA 150 UNIDADES ; Región del Maule ; San Javier; Esmeralda N° 1230 $ 22.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.200 $ 2.202.200
0
2239-21-LR23
VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD50 (2234501) VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD(2234501) VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD ; Región del Maule ; San Javier; Esmeralda N° 1230 $ 25.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.650 $ 1.252.650
0
2239-21-LR23
VIDRIO IONOMERO VITREBOND KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD20 (2234527) VIDRIO IONOMERO VITREBOND KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD(2234527) VIDRIO IONOMERO VITREBOND KIT BASE/LINER RESTAURACIONES 10 G FRASCO UNIDAD ; Región del Maule ; San Javier; Esmeralda N° 1230 $ 44.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.440 $ 889.440
0
2239-21-LR23
SELLANTE FOTOCURADO CLINPRO KIT SELLANTE DE FOTOCURADO ROSADO 1.2 ML UNIDAD12 (2232929) SELLANTE FOTOCURADO CLINPRO KIT SELLANTE DE FOTOCURADO ROSADO 1.2 ML UNIDAD(2232929) SELLANTE FOTOCURADO CLINPRO KIT SELLANTE DE FOTOCURADO ROSADO 1.2 ML UNIDAD ; Región del Maule ; San Javier; Esmeralda N° 1230 $ 38.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.484 $ 458.484
0
2239-21-LR23
VIDRIO IONOMERO VITREMER KIT TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO A3 5 G FRASCO UNIDAD20 (2234528) VIDRIO IONOMERO VITREMER KIT TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO A3 5 G FRASCO UNIDAD(2234528) VIDRIO IONOMERO VITREMER KIT TRIPLE CURADO PEDIÁTRICO A3 5 G FRASCO UNIDAD ; Región del Maule ; San Javier; Esmeralda N° 1230 $ 44.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.460 $ 890.460
Total Neto $ 5.693.234
Descuento $ 0
Cargos $ 303
IVA  19  % $ 1.081.772
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.775.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.