Orden de Compra. Nº2320-230-SE26 "MATERIALES REPARACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-230-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-50-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2490
Comuna San Javier
Impuesto 508997,08
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T. 77.748.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1Unidad no definida5 PERFIL RECTANG.70x30x2 4 PERFIL CUADRADO 75x75x3 4 PL ZINCALUM AC 035x3.66MT AZ150 S 3 TORN.AUTOPERF.12x2" C/GOLILLA X CAJA (100) 1 JUEGO ATORN.6PZA AISLADO ELECTRICO DE6SYT FERRA 2 LENTE SEG.GRIS C/CORDON DAUMER/MANAGER 2 GUANTE ANTICORTE SPIDER CUT 5 2 POLPAICO 25KG 1 1/4GL ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO TRICOLOR BRILLAN 2 AGUARRAS ENV.1 LT BOTELLACOTIZACIÓN N°73416 $ 354.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.756 $ 354.756
30103205
Enrejado de hierro1Unidad no definida17 MALLA GALV.1.85x3mt 1G 3.8mm 51 PUNTA REJA PINO 1mt DOBLE ESMALTE 5 SOLDADURA 3/32 P/A KRAFTER x 1kg BO 12 PERFIL CUADRADO 75x75x3 5 PERFIL RECTANG.70x30x2 4 RUEDA AL PISO 100mm C/PASADOR LIOI X PAR 1 MOTOR ELECTRICO P/PORTON 800Kg NEW S/CREMALL 1 1GL ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO TRICOLOR BRILLANT 5 DILUYENTE SINTETI.ENV.ILT BOTELLA 10 POLPAICO 25KG 1 GRAVILLA 3/4 X MT3 1 ARENA GRUESA MT3 6 RIEL P/PORTON ELECT.CREMALLERA ACERO 1mt VELOTI 36 ANGULO LAMINADO 30x30X3COTIZACIÓN N°73418 $ 1.757.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757.739 $ 1.757.739
30103205
Enrejado de hierro1Unidad no definida5 PERFIL RECTANG.70x30x2 4 RUEDA AL PISO 100mm C/PASADOR LIOI X PAR 3 PERFIL CUADRADO 75x75x2 3 ANGULO LAMINADO 30x30x3 6 RIEL P/PORTON ELECT.CREMALLERA ACERO 1mt VELOTI 2 SOLDADURA 3/32 P/AZUL 230-S INDURA 2 GUANTE ANTICORTE SPIDER CUT 5 50 DISCO CORTE AC.INOX.4 1/2" 1mm KRONENFLEX 3 POLPAICO 25KG 1 MOTOR P/PORTON VELOTI 1200 KILOS 3 CONTROL REMOTO VELOTICOTIZACIÓN N°73415 $ 566.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.437 $ 566.437
Total Neto $ 2.678.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.997
TOTAL OC $ 3.187.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.