Orden de Compra. Nº2320-246-SE24 "ARTICULOS LIBRERIA PADB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-246-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA PADB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 111179,45
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de DespachoCalle Esmeralda 1230, San Javier.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marta De Las Mercedes
Razón Social MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA
R.U.T. 10.424.328-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marta De Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1GlobalMateriales de oficina de acuerdo a solicitud N° 293 y cotizaciones N° 14 y N° 15.Materiales de oficina de acuerdo a cotizaciones N° 14 y N° 15. $ 615.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.953 $ 615.953
Total Neto $ 615.953
Descuento $ 30.798
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.179
TOTAL OC $ 696.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.