Orden de Compra. Nº
2320-287-SE25
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MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2320-287-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2320-50-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 2490
Comuna
San Javier
Impuesto
126209,499693
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social
SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T.
77.748.100-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
1
Unidad no definida
ZAPATO SEGURIDAD N°42-FUNCIONARIOS MANTENCIÓN
COTIZACIÓN N°72619
$ 49.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.412
$ 49.412
46181527
Pantalones protectores
6
Unidad no definida
PANTALON CARGO ALTA RESISTENCIA- F. MANTENCIÓN
COTIZACIÓN N°72619
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.756
$ 90.756
40101824
Calentador de cuarzo
1
Unidad no definida
ESTUFA A GAS 15 KG
COTIZACIÓN N°72621
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
1
Unidad no definida
TERMO ELÉCTRICO 30 LITROS
COTIZACIÓN N°72590
$ 183.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.824
$ 183.824
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas
1
Unidad no definida
ZAPATO SEGURIDAD N°41-FUNCIONARIOS MANTENCIÓN
COTIZACIÓN N°72619
$ 49.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.412
$ 49.412
46171503
Juegos de cerraduras
3
Unidad no definida
CANDADO CON HOMBRO 60MM
COTIZACIÓN N°772619
$ 7.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.925
$ 23.924
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
MONOMANDO LAVAMANOS
COTIZACIÓN N°772619
$ 14.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.496
$ 14.496
39101601
ampolletas halógenas
45
Unidad no definida
AMPOLLETA LED 7W 6500K FSL
COTIZACIÓN N°772619
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.596
30181505
Taza de WC
1
Unidad no definida
TAPA WC BLANCO
COTIZACIÓN N°772619
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
Total Neto
$ 664.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.209
TOTAL OC
$ 790.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.