Orden de Compra. Nº2320-288-MC18 "Adquisición de Fruta para Programa Promoción de Sa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-288-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Fruta para Programa Promoción de Sa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 73416
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brigadi Isolina
Razón Social BRIGADI ISOLINA MORA MARTINEZ
R.U.T. 10.052.795-2
Sucursal Brigadi Isolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaAdquisición 150 kg de naranjas, 160 kg de plátanos, 280 kg de mandarinas y 296 kg de manzanas para actividades vinculas al Programa Promoción de Salud 2016-2018. Según cotización de proveedor.  $ 386.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.400 $ 386.400
Total Neto $ 386.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.416
TOTAL OC $ 459.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.