Orden de Compra. Nº2320-44-SE19 "Reparacion posta Alquihue y ventiladores"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-44-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparacion posta Alquihue y ventiladores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-46-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-04-010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 30576,206
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T. 77.748.100-2
Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181901
Protectores de oídos2GlobalProtector Oido Fono peltor c/Cintillo 3M H10A   $ 11.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.782 $ 22.782
21101803
Aspersores de agua4Globalaspersores plasticos con espiga metalica displey  $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.752 $ 9.752
40141702
Grifos4Globalunion acople llave 1/2 uyustools  $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592
30131602
Ladrillos de cerámica2,08GlobalCeramica piso 45x45 iberica marfil (2,08  $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.426 $ 13.426
26121635
Rollos de cable100GlobalCordon Vf HO5 3x2.5 Negro  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
27111704
Enchufes25GlobalEnch.sobr.Hemb. 10/16 Dobl.Mec  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.975 $ 40.975
Total Neto $ 160.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.576
TOTAL OC $ 191.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.