Orden de Compra. Nº2320-45-SE19 "Materiales de reparación e instalación de asientos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-45-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparación e instalación de asientos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-46-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 27206,67
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T. 77.748.100-2
Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Global1 GL. Barniz Mar. Cere. Maple  $ 23.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.613 $ 23.613
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Global5 Diluyente Sintetico Env. 1 Lt.  $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.513 $ 6.513
24121802
Latas de pintura o barniz1Global1 Gl. Barniz Mar. Cere. maple  $ 13.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.319 $ 13.319
23131506
Ruedas de pulir1Global4 Grata (EBC003) Copa 3" Uyustools  $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387
52151606
Tabla para cortar o picar1Global40 Tablas 1 1/2 x 3x3.20 ms. Cepillada  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
31211501
Pinturas al esmalte1Global1 GL Esmalte Anticorrosivo Negro TRI.  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
31163215
Perno estriado1Global60 Perno Coche 1/4 x 2 1/2"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31161705
Tuerca tapa1Global60 Tuerca Hex. G2 1/4  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161705
Tuerca tapa1Global60 Golillas Planas Corrie. 1/4  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 143.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.207
TOTAL OC $ 170.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.