Orden de Compra. Nº
2320-45-SE19
"
Materiales de reparación e instalación de asientos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2320-45-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de reparación e instalación de asientos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2318-46-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 2490
Comuna
San Javier
Impuesto
27206,67
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social
SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T.
77.748.100-2
Sucursal
Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Global
1 GL. Barniz Mar. Cere. Maple
$ 23.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.613
$ 23.613
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Global
5 Diluyente Sintetico Env. 1 Lt.
$ 6.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.513
$ 6.513
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Global
1 Gl. Barniz Mar. Cere. maple
$ 13.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.319
$ 13.319
23131506
Ruedas de pulir
1
Global
4 Grata (EBC003) Copa 3" Uyustools
$ 6.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.387
$ 6.387
52151606
Tabla para cortar o picar
1
Global
40 Tablas 1 1/2 x 3x3.20 ms. Cepillada
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
31211501
Pinturas al esmalte
1
Global
1 GL Esmalte Anticorrosivo Negro TRI.
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
31163215
Perno estriado
1
Global
60 Perno Coche 1/4 x 2 1/2"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
31161705
Tuerca tapa
1
Global
60 Tuerca Hex. G2 1/4
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31161705
Tuerca tapa
1
Global
60 Golillas Planas Corrie. 1/4
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
Total Neto
$ 143.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.207
TOTAL OC
$ 170.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.