Orden de Compra. Nº2320-459-SE23 "MATERIALES MARCO MAMPARA CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-459-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MARCO MAMPARA CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 11680,44
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA
R.U.T. 76.004.335-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes1Unidad no definidaANTICORROSIVO NEGRO 1/4GL, DE ACUERDO A SOLICITUD N° 546 Y COTIZACION N° 00010000538718.ANTICORROSIVO 1/4GL NEGRO TRICOZINC, DE ACUERDO A COTIZACION N° 00010000538718. $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873 $ 5.873
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 1 HELA, DE ACUERDO A SOLICITUD N° 546 Y COTIZACION N° 00010000538718.BROCHA 1 HELA, DE ACUERDO A COTIZACION N° 00010000538718. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2 ECONOMICA, DE ACUERDO A SOLICITUD N° 546 Y COTIZACION N° 00010000538718.BROCHA 2 ECONOMICA HOGAR WESSER, DE ACUERDO A COTIZACION N° 00010000538718. $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831
23171509
Soldadura1Unidad no definidaELECTRODO 6011 3/32 x KG, DE ACUERDO A SOLICITUD N° 546 Y COTIZACION N° 00010000538718.ELECTRODO 6011 3/32 x KG KRAFTER, DE ACUERDO A COTIZACION N° 00010000538718. $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848 $ 2.848
31241608
Metal en barras cuadrado2UnidadPERFIL CUADRADO 75x75x2MM, DE ACUERDO A SOLICITUD N° 546 Y COTIZACION N° 00010000538718.PERFIL CUADRADO 75x75x2MM, DE ACUERDO A COTIZACION N° 00010000538718. $ 25.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.672 $ 50.672
Total Neto $ 61.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.680
TOTAL OC $ 73.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.