Orden de Compra. Nº2320-507-SE22 "ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-507-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 15965,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marta De Las Mercedes
Razón Social Marta De Las Mercedes Carrasco Lara
R.U.T. 10.424.328-2
Sucursal Marta De Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar4Unidad no definidaGOMA DE BORAR S-20  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448 $ 1.448
44111509
Portalápiz2UnidadPORTALAPICES  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo5UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS COLON X 100 HOJAS  $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
60123204
Cintas decorativas50UnidadCINTA MAGICA SURTIDA (CINTA REGALO)  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111609
Papel para forrar20UnidadPLIEGO PAPEL DE REGALO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADORES TRATTO  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA PUNTA GRUESA, AZUL  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44122011
Carpetas para archivos4UnidadCARPETAS CON FUNDAS OFICIO  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
44121802
Líquido corrector5UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
44121705
Portaminas1UnidadSET PORTAMINAS 0.5 ISOFIT  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
44121705
Portaminas1UnidadMINAS 0.5 FABER CASTELL  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS OFICINA 7.5 ERGONOMICA  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
44111503
Bandejas de correspondencia1UnidadSET BANDEJAS DE ESCRITORIO X4  $ 13.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
Total Neto $ 88.453
Descuento $ 4.423
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 99.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.