Orden de Compra. Nº2320-68-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-14-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-68-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-14-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-14-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 483059,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DIPROLAB LTDA.
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación50Bidón50 BIDONES X 5 LTS. AGUA DESTILADA .  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía4Caja4 CAJAS X 100 UNID. JERINGAS 20 CC C/ AGUJA CONO LAUER C/ TAPA.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
42142507
Agujas mariposa1Caja1 CAJA ( 100 UNID) BRANULA N° 24 GX 3/4 MM.  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
42142507
Agujas mariposa1Caja100 BRANULAS N° 18 G X 30-35 MM ( ROSADA)  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
42142507
Agujas mariposa1Caja1 CAJA BRANULAS N° 22 G X 30-35 MM ( CAJA 100 UNIDADES)  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
60121124
Papel kraft200Pliego200 PLIEGOS PAPEL KRAFT DOBLE.  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
42131610
Protectores de mangas para el personal sanitario60Rollo60 ROLLOS MANGAS 20 X 200 C/ FUELLE PAPEL MED. CELULOSA B.  $ 39.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346.420 $ 2.346.420
Total Neto $ 2.542.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.060
TOTAL OC $ 3.025.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.