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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2321-107-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-57-COT26, Adquisición de insumos computacionales para escuela Jorge Gonzalez Bastias, sector de Nirivilo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
51051,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2026 |
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Proveedor |
INTELPRINT |
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Razón Social |
INTELPRINT CHILE SPA
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R.U.T. |
76.908.814-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTELPRINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Insumos computacionales
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$ 262.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.690
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$ 262.690
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Total Neto
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$ 262.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6.000
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IVA 19 %
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$ 51.051
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$ 319.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.