Orden de Compra. Nº2321-126-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-47-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-126-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-47-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2321-47-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso
Comuna San Javier
Impuesto 7324010,75
Dirección de Envío de la Factura DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Berríos Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA BERRÍOS LTDA
R.U.T. 76.728.493-4
Sucursal Constructora Berríos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE NORMALIZACION DISTINTAS AREAS DE LA ESCUELA F-375 “JORGE GONZALEZ BASTIAS” DE LA COMUNA DE SAN JAVIERAMPLIA EXPERIENCIA $ 38.547.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.547.425 $ 38.547.425
Total Neto $ 38.547.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.324.011
TOTAL OC $ 45.871.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.