Orden de Compra. Nº2321-127-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2321-74-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-127-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2321-74-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL DEPTO. DE EDUCACION.
Proveniente de Licitación 2321-74-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna -1
Impuesto 76418,95
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIA DEL PILAR VENEGAS CASTRO
R.U.T. 12.606.635-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1GlobalPuertas de maderaADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. $ 402.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.205 $ 402.205
Total Neto $ 402.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.419
TOTAL OC $ 478.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.