Orden de Compra. Nº2321-20-SE13 "MANTENCION EQUIPOS DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-20-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 62833
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servidrack
Razón Social CORVALAN GONZALEZ ROLANDO ANTONIO Y OTRO
R.U.T. 53.310.769-9
Sucursal Servidrack
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121701
Mantenimiento de alarmas1Unidadadquisición insumos para mantención equipos de vigilancia.Liceo Manuel Montt.   $ 330.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.700 $ 330.700
Total Neto $ 330.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.833
TOTAL OC $ 393.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.