Orden de Compra. Nº2321-253-AG23 "Orden de Compra codigo: 2321-253-AG23, Adquisicion de colaciones para salida pedagogica de alumnos del Liceo manuel montt, el dia 30.05.2023, segun solciitud de compra nro. 162 del 24.05.2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-253-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra codigo: 2321-253-AG23, Adquisicion de colaciones para salida pedagogica de alumnos del Liceo manuel montt, el dia 30.05.2023, segun solciitud de compra nro. 162 del 24.05.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Papekes
Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MARCELA PAZ LARA TORRES, COMERCIO, EVENTOS, CAFETERIA, VESTUARIO Y COSMETOLOGIA, E.I.R.L.
R.U.T. 77.078.248-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Papekes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1UnidadColaciones, segun solciitud de compra nro. 162 del 24.05.2023  $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.117.889-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.947.866-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.637.964-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.078.248-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 17.185.216-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.732.396-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.