|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2321-333-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-227-COT25, Contratación para retiro de techumbre con asbesto, de acuerdo a normativa vigente, desde Liceo Manuel Montt, comuna de San Javier. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
602896,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DCTA Ltda |
|
Razón Social |
DESARROLLO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICO AMBIENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.249.653-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DCTA Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Retiro de techo de 155 m2, el cual contiene asbesto
| |
$ 3.173.139,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.173.139
|
$ 3.173.139
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.173.139
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 602.896
|
|
$ 3.776.035
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.