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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2321-349-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RACIONES ALIMENTICIAS MES DE AGOSTO 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2321-100-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Nº 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
1490960,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2018 |
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Proveedor |
Nutrisan Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
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R.U.T. |
76.068.834-7 |
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Sucursal |
Nutrisan Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Global | Contratación servicio de raciones alimenticias para internados del Liceo Manuel Montt, damas y varones e Internado Mixto de Nirivilo de la Comuna de San Javier, Periodo Bienal 2018 -2019.
ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.
CONVENIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS LICITACIÓN ID N°2321-100-LP17. | |
$ 7.847.159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.847.159
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$ 7.847.159
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Total Neto
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$ 7.847.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.490.960
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$ 9.338.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.