Orden de Compra. Nº2321-353-AG20 "Construcción cimiento y sobrecimiento, excavación, trazado y desarme de bodega, moldaje, estabilizado y compactado de radier 36 mts2, según solicitud de compra N°114 de fecha 05.10.2020, con cargo fondos de mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-353-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Construcción cimiento y sobrecimiento, excavación, trazado y desarme de bodega, moldaje, estabilizado y compactado de radier 36 mts2, según solicitud de compra N°114 de fecha 05.10.2020, con cargo fondos de mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350
Comuna San Javier
Impuesto 175630,3
Dirección de Envío de la Factura Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor metalico
Razón Social NELSON MIGUEL LETELIER LETELIER
R.U.T. 7.991.790-7
Sucursal metalico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Global   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.