Orden de Compra. Nº2321-4-SE19 "Raciones Alimenticias Mes de Diciembre 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias Mes de Diciembre 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2321-100-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 305863,33
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nutrisan Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
R.U.T. 76.068.834-7
Sucursal Nutrisan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalContratación servicio de raciones alimenticias para internados del Liceo Manuel Montt, damas y varones e Internado Mixto de Nirivilo de la Comuna de San Javier, Periodo Bienal 2018 -2019. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. CONVENIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS LICITACIÓN ID N°2321-100-LP17.   $ 1.609.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.807 $ 1.609.807
Total Neto $ 1.609.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.863
TOTAL OC $ 1.915.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.