Orden de Compra. Nº2321-404-AG23 "Orden de Compra codigo: 2321-404-AG23, adquisicion de ropa deportiva para alumnos de la escuela G-418, segun solicitud de compra nro. 15 del 29.05.2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-404-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra codigo: 2321-404-AG23, adquisicion de ropa deportiva para alumnos de la escuela G-418, segun solicitud de compra nro. 15 del 29.05.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 117354,45
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confecciones Marytte
Razón Social TERESA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMÍREZ
R.U.T. 8.941.146-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Confecciones Marytte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño15Unidad15 Buzos, 15 polerones y 15 poleras, segun solicitud de compra nro. 15 del 29.05.2023  $ 41.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.655 $ 617.655
Total Neto $ 617.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.354
TOTAL OC $ 735.009


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.506.650-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.468.537-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.941.146-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.209.592-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.300.167-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.