Orden de Compra. Nº2321-49-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-10-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-49-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-10-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2321-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 635075
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebles Sercom
Razón Social EUGENIO EDUARDO VELOSO LOCH
R.U.T. 6.155.942-6
Sucursal Muebles Sercom
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121502
Sillas de sala de clases1UnidadADQUISICION RESPALDO PUPITRES Y OTROS PARA LI9CEO MANUEL MONTT  $ 3.342.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342.500 $ 3.342.500
Total Neto $ 3.342.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.075
TOTAL OC $ 3.977.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.