Orden de Compra. Nº2321-569-CM19 "Contratación de los servicios de transportes para alumnos a Congreso Nacional, Escuela G-418, según Nota de Pedido N°765"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-569-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de los servicios de transportes para alumnos a Congreso Nacional, Escuela G-418, según Nota de Pedido N°765
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación G-418, Escuela Mariano Egaña, Camino Huerta de Maule, Ranchillos
Comuna San Javier
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura G-418, Escuela Mariano Egaña, Camino Huerta de Maule, Ranchillos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Razón Social ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE
R.U.T. 14.525.124-9
Sucursal Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados836 (1383621 )BUS MERCEDES BENZ LO 916 VALOR POR KILÓMETRO 1410121(1383621) BUS MERCEDES BENZ LO 916 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.400 $ 752.400
Total Neto $ 752.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 752.400

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por tratarse de la contratación de servicios de transporte para alumnos.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.