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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-207-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-126-COT25. Adquisición materiales de aseo para Residencia Transitoria 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA N° 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
158173,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECION DE DESPACHO | Entregar
en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar. Contacto Srta. MARIA LORENA RIVERA PINO
512672350 |
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Proveedor |
María Isabel |
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Razón Social |
Distribuidora vallenar limitada
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R.U.T. |
76.636.166-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
María Isabel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 1 | Global | Materiales de aseo, según Bases Técnicas y formato listado adjunto | |
$ 832.493,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832.493
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$ 832.493
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Total Neto
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$ 832.493
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.174
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$ 990.667
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.