Orden de Compra. Nº2322-252-MC19 "Materiales de Construcción Bateria de Nichos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-252-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Bateria de Nichos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 53520,72
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUFINO MURILLO VILLARROEL
Razón Social RUFINO MURILLO VILLARROEL
R.U.T. 5.588.545-1
Sucursal RUFINO MURILLO VILLARROEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección4DiscoDe acuerdo a Memo N°196 de la DOM, Buzo papel blanco talla XL De acuerdo a Cotización $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
31211906
Rodillos de pintar4UnidadDe acuerdo a Memo N°196 de la DOM , Rodillo de lana 18 cms.De acuerdo a Cotización $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas4UnidadDe acuerdo a Memo N°196 de la DOM, Brochas de 4"De acuerdo a Cotización $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
60121251
Pintura al agua5TinetaDe acuerdo a Memo N°196 de la DOM ,Tineta de Esmalte al Agua , Base Media De acuerdo a Cotización $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
Total Neto $ 281.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.521
TOTAL OC $ 335.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.