Orden de Compra. Nº2322-261-SE20 "OC MES JUNIO 2020 "Servicio de Producción y Difusión Audiovisual para la Municipalidad de Vallenar" DESDE 2322-199-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-261-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra OC MES JUNIO 2020 "Servicio de Producción y Difusión Audiovisual para la Municipalidad de Vallenar" DESDE 2322-199-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-199-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDTV
Razón Social OSCAR ARCADIO VASQUEZ GERALDO
R.U.T. 12.803.932-5
Sucursal EDTV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141702
Tecnología audiovisual1MesServicio de Producción y Difusión Audiovisual, según Términos de Referencia (OFERTAR POR MES)Valor de la oferta corresponde al total facturado por 12 meses, cada factura será emitida mensualmente como FACTURA EXENTA $ 291.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.666 $ 291.666
Total Neto $ 291.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 291.666

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.