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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-3-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC "Contrato de Suministro Materiales de Oficina" DESDE 2322-89-LE16. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-89-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
145046 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria Victoria |
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Razón Social |
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
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R.U.T. |
8.579.540-6 |
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Sucursal |
Libreria Victoria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | Contrato de suministro de Articulos de Oficina, según Anexo Nº 2 "Formulario Oferta Economica" (Ver productos en anexo adjunto) | Contrato de suministro de Articulos de Oficina, según Anexo Nº 2 "Formulario Oferta Economica" |
$ 763.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 763.400
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$ 763.400
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Total Neto
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$ 763.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.046
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$ 908.446
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.