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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-320-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-80-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-80-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
48754 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECION DE DESPACHO | Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte
Vallenar. Contacto Sr. RUBEN ARAYA
MEDINA Celular 9 99993982 |
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Proveedor |
Galenzo Avila Araya |
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Razón Social |
GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
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R.U.T. |
7.945.352-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Galenzo Avila Araya |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112003
| Rastrillos | 20 | Unidad | Barrehojas con mango metalico, según especificaciones | BARRE HOJA MANGO METALICO |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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27112007
| Tijeras de podar | 34 | Unidad | Tijeras de podar 8" 20cm de largo con estuche | TIJERA PODA DE 8 PULGADAS |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.600
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$ 166.600
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Total Neto
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$ 256.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.754
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$ 305.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.