Orden de Compra. Nº2322-331-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-86-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-331-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-86-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-86-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 235125
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUFINO MURILLO VILLARROEL
Razón Social RUFINO MURILLO VILLARROEL
R.U.T. 5.588.545-1
Sucursal RUFINO MURILLO VILLARROEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa85UnidadBarras de fierro de 12mm L=6.0 m.Barras de Fe. 12 mm x 6 mts $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.250 $ 276.250
11101712
Aleación ferrosa170UnidadBarras de fierro de 8 mm L=6.0 m.Barras de fe. 8 mm x 6 mts $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.750 $ 250.750
53102504
Guantes o manoplas20UnidadPares de Guantes de Cabritilla Guantes de Cabritilla $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
21101513
Discos2UnidadDiscos de Corte Diamantado pra concreto 7 1/2 "Disco Diamantado 7 12 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131609
Protector solar1UnidadBloqueador Solar Factor 50 de 1 lts.Bloqueador Solar F.50 1 litro $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31162004
Clavos de mampostería10kilogramoClavos de 4"Clavos de 4 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
31151804
Alambre para grapar20kilogramoAlambre Negro N° 18Alambre negro N 18 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
11111701
Arena silícea15Metro CúbicoArena de Río Arena de rio $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
11111611
Grava15Metro CúbicoGravilla tamaño máximo 25 mm.Gravilla máximo 25 mm $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
86131502
Pintura5TinetaTineta de 18 Lts. Membrana de Curado Antisol Tineta de Antisol 18 L. $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
86131502
Pintura1TinetaTineta de desmoldante para Madera Tineta Desmoldante madera 18 L $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
Total Neto $ 1.237.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.125
TOTAL OC $ 1.472.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.