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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-357-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-82-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-82-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
44274,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Sr. SANDRA MORALES Fono 51 2672164 |
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Proveedor |
RUFINO MURILLO VILLARROEL |
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Razón Social |
RUFINO MURILLO VILLARROEL
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R.U.T. |
5.588.545-1 |
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Sucursal |
RUFINO MURILLO VILLARROEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | kilogramo | Clavos 2" | Clavos de 2 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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31162003
| Clavos de acabado | 4 | kilogramo | Clavos 3" | Clavos de 3 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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30103201
| Enrejado de acero | 6 | Unidad | Malla 5014 1.5mt | Rollo malla 5014 de 1.5 mt. |
$ 36.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.800
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$ 220.800
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40142007
| Mangueras especiales | 2,5 | Metro Lineal | Manguera liqueflex amarilla 50 mm | Manguera liquiflex amarilla 2 |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.975
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$ 7.975
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Total Neto
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$ 233.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.275
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$ 277.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.