Orden de Compra. Nº2322-418-SE22 "OC MES SEPTIEMBRE 2022 "Contrato de Suministro Adquisición Mercadería" DESDE 2322-99-CO22. Orden de Pedido N° 02"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-418-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2022
Nombre de la Orden de Compra OC MES SEPTIEMBRE 2022 "Contrato de Suministro Adquisición Mercadería" DESDE 2322-99-CO22. Orden de Pedido N° 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-99-CO22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-000-000 AG 4-20-20 MUNICIPAL/DIDECO- DEX 2773 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 75221
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alberto
Razón Social cristian alberto arcos araos
R.U.T. 15.033.388-1
Sucursal Cristian Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla10GlobalMercadería, según detalle en Anexo N° 2 "Oferta Económica"Contrato de Suministro Adquisición Mercadería $ 39.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.900 $ 395.900
Total Neto $ 395.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.221
TOTAL OC $ 471.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.