Orden de Compra. Nº2322-478-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-130-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-478-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-130-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-130-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 AG 2-87-87 MUNICIPAL/DMA- DEX 2689 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 157339
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHOEntregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. RUBEN ARAYA MEDINA Celular 9 99993982 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Galenzo Avila Araya
Razón Social GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
R.U.T. 7.945.352-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Galenzo Avila Araya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas10UnidadEscobas de curahuillaESCOBA CURAHUILLA 4 HEBRAS CON MNAGO DE MADERA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
27112004
Palas6UnidadPalas punta de huevo mango metálico.PALA PUNTA DE HUEVO MANGO METALICO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
27111508
Sierras2UnidadSerrucho carpintero con mango fibra 16”.SERRUCHO CARPINTERO C MANGO FIBRA 16 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
27111602
Martillos2UnidadMartillo carpintero 22 OZ.MARTILLO 22 OZ CARPINTERO $ 9.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.120
24121502
Sacos para empaquetado100UnidadMaxisacos.MAXISACO DE 1000 KILOS $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.000 $ 699.000
Total Neto $ 828.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.339
TOTAL OC $ 985.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.