Orden de Compra. Nº2322-512-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-138-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-512-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-138-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela la presente OC dado que el proveedor adjudicado no cumplió con aceptar la orden de compra en el plazo de 48 hrs., según Art 7° de las Bases Adm. Especiales y aún hoy jueves 18/07/24 no se ha recepcionado los materiales, los cuales se entregarían en el plazo de 2 días en Bodega Municipal.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-138-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 AG 1-22-22 DAF- DEX 2813 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 1199504,58
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHOEntregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. EUGENIA SAAVEDRA  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTIA SPA
Razón Social VENTIA SPA
R.U.T. 77.798.686-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1UnidadMateriales de aseo, según Términos de Referencia, catálogos de productos y listado adjuntoMateriales de aseo, según Términos de Referencia, catálogos de productos y listado adjunto, valor neto, despacho en 2 dias habiles $ 6.313.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.313.182 $ 6.313.182
Total Neto $ 6.313.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.199.505
TOTAL OC $ 7.512.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.