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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-600-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-201-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-201-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
367226,8907556 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Las Pircas |
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Razón Social |
HOTELES ATACAMA LTDA
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R.U.T. |
76.106.530-0 |
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Sucursal |
Hotel Las Pircas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Servicio de cafetería de coctel y arriendo de salón, según Términos de Referencia | ARRIENDO DE SALON CON MATERIALDE APOYO, COFFE BREAK PARA LA JORNADA Y COCKTAIL PARA 100 PERSONAS |
$ 1.932.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.932.773
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$ 1.932.773
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Total Neto
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$ 1.932.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.227
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$ 2.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.