|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2322-65-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción Bateria de Nichos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
38319,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RUFINO MURILLO VILLARROEL |
|
Razón Social |
RUFINO MURILLO VILLARROEL
|
|
R.U.T. |
5.588.545-1 |
|
Sucursal |
RUFINO MURILLO VILLARROEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | De acuerdo a especificaciones del Producto | De acuerdo a Cotización |
$ 50.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.680
|
$ 201.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 201.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.319
|
|
$ 239.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.