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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-69-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-4-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-4-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Bodega/ Av. Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
47492,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega/ Av. Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | Entregar
en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Srta. Jannet Canivilo Cel 983594555 |
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Proveedor |
aquimin del norte |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA
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R.U.T. |
76.033.951-2 |
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Sucursal |
aquimin del norte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Pack | Pack Papel Higiénico doble hoja x 6 rollos. Se deberá indicar el tipo de artículo que se oferta. El no cumplimiento de este requisito será causal suficiente para rechazar la oferta y declararla fuera de bases.. | Papel Hig. 6 rollos 300 mts. Prisoft |
$ 8.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.960
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$ 249.960
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Total Neto
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$ 249.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.492
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$ 297.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.