Orden de Compra. Nº2322-720-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-178-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-720-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-178-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-178-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VER CERTIFICADO N° 2461 MUNICIPAL/DMA- DEX 3874 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 290833
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHOEntregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. RUBEN ARAYA MEDINA Celular 9 99993982 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Galenzo Avila Araya
Razón Social GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
R.U.T. 7.945.352-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Galenzo Avila Araya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171515
Electrodos para soldar6BolsaELECTRODO 6010 3/32 BOLSA 5 KLELECTRODO 6010X332 BOLSA DE 5 KILOS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
23171515
Electrodos para soldar6BolsaELECTRODO 6011 3/32 BOLSA 5 KLELECTRODO 6010X 332 BOLSA DE 5 KILOS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
31211604
Diluyentes para pinturas10BotellaAGUARRAS MINERAL 1 LTAGUARRA DE 1 LITRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO 18 CM. ESPUMARODILLO 18 CM ESPONJA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
40142008
Mangueras para agua4RolloMANGUERA REGADIO 3/4 50MTS VERDE PVC REFORZADAMANGUERA REGADIO DE TRES CUARTO X 50 MTS REFORZADA PVC $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
40142008
Mangueras para agua4RolloMANGUERA REGADIO 1/2 50MTS VERDE PVC REFORZADAMANGUERA DE 12X50 MTS REFORZADA PVC $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
31211904
Brochas20UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO PINTACAL 5/8" X 5"BROCHA MULTIPROPOSITO DE 58X5 $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de gas inerte de electrodo consumible (MIG)1UnidadSOLDADORA INDURA 150 PRO-2SOLDADORA INDURA 150 PRO 2 $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS MULTIPROPOSITO 2"BROCHA MULTIPROPOSITO DE 2 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211605
Agentes antirresbaladizos10GalónBARNIZGALON BARNIZ $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
31211505
Pinturas aceitosas15GalónPINTURA OLEO (3 C/U ROJO- VERDE- AZUL – AMARILLO- BLANCO)OLEOS MR FAS $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500
31211504
Pinturas de cobertura10GalónANTICORROSIVO ROJOGALON ANTICORROSIVO ROJO $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 1.530.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.833
TOTAL OC $ 1.821.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.