Orden de Compra. Nº2322-756-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-370-COT24. Adquisición premiación para programa Campeonato Baby Fútbol Juventud 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-756-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-370-COT24. Adquisición premiación para programa Campeonato Baby Fútbol Juventud 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 AG 5-1-1 DIDECO- DEX 4309 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 47402,91
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHOEntregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. PAULINA CRESPO LEMUS 512672350
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garyto
Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTÉN
R.U.T. 6.453.179-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garyto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas40UnidadMedallas, según Bases Técnicas  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
49101702
Trofeos7UnidadTrofeos, según Bases Técnicas  $ 25.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.889 $ 175.889
Total Neto $ 249.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.403
TOTAL OC $ 296.892


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.169.587-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.453.179-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.