Orden de Compra. Nº2322-802-SE23 "OC Aumento 30% "Insumos eléctricos para instalación árboles de navidad DESDE 2322-220-LE23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-802-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra OC Aumento 30% "Insumos eléctricos para instalación árboles de navidad DESDE 2322-220-LE23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-220-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 AG 3-13-13 MUNICIPAL/DMA- DEX 4364 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 191403,91
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHO
Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. RUBEN ARAYA MEDINA Celular 9 99993982 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SRM SPA
R.U.T. 77.567.313-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SRM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalAplica Aumento 30 % "Insumos eléctricos, según Términos de Referencia y listado adjuntoSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 1.007.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.389 $ 1.007.389
Total Neto $ 1.007.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.404
TOTAL OC $ 1.198.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.