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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-845-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
71554,4674 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO SANTA BIANCA |
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Razón Social |
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
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R.U.T. |
6.782.459-8 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO SANTA BIANCA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 440 | Unidad no definida | | FRUTA SURTIDA |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.437
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 440 | Unidad no definida | | NECTAR CAJITA 200 ML |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.437
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50221202
| Cereales en barra | 440 | Unidad no definida | | BARRA CEREAL |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.437
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 440 | Unidad no definida | | GALLETAS MINI |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.437
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24111503
| Bolsas de plástico | 1 | Unidad no definida | | PAQUETE BOLSAS PLASTICAS |
$ 6.855,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.855
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$ 6.855
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Total Neto
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$ 376.602
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.554
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$ 448.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.