Orden de Compra. Nº2322-845-MC19 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-845-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 71554,4674
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca440Unidad no definida FRUTA SURTIDA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437
50202304
Jugos y néctar envasados440Unidad no definida NECTAR CAJITA 200 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437
50221202
Cereales en barra440Unidad no definida BARRA CEREAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437
50181905
Galletas dulces o pastelitos440Unidad no definida GALLETAS MINI $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definida PAQUETE BOLSAS PLASTICAS $ 6.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.855 $ 6.855
Total Neto $ 376.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.554
TOTAL OC $ 448.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.