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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-96-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-196-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2322-196-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
3602,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO |
Entregar
materiales a contar del 26/02/2018 en Liceo Politecnico, calle Ríos del Huasco
s/n Vista Alegre. Horario de 08:00 a 18:00
hrs.
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Proveedor |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.559.400-4 |
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Sucursal |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 2 | Galón | 3 lts Imprimante asfaltico | SIKA IGOL DENSO 3LTS |
$ 8.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.942
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$ 16.942
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42132202
| Dediles | 4 | Par | Guantes de Goma XL para pintar | GUANTE ALBANIL GOMA NEGRA |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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Total Neto
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$ 18.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.602
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$ 22.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.