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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-960-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-550-COT25. nsumos de construcción para Programa Recuperación de Espacios, Podas, Reciclaje y Otros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA N° 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
332298,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Galenzo Avila Araya |
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Razón Social |
GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
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R.U.T. |
7.945.352-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Galenzo Avila Araya |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Global | Insumos para construcción, según Términos de Referencia y listado adjunto | |
$ 1.748.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.748.940
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$ 1.748.940
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Total Neto
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$ 1.748.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.299
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$ 2.081.239
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.