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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1013-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICITACION PÚBLICA N° 17 DE 2024 “MATERIALES PARA MANTENCION DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. DESDE 2324-90-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-90-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
95760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aridos Los Rios Ltda |
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Razón Social |
ARIDOS LOS RIOS LTDA.
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R.U.T. |
76.447.141-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aridos Los Rios Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 12 | Metro Cúbico | Grava bajo 2” | estabilizado bajo 2
según bases
plazo 3 días |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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11111611
| Grava | 12 | Metro Cúbico | Gravilla ¾” | gravilla 34
según bases
plazo 3 días |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 504.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.760
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$ 599.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.