Orden de Compra. Nº2324-1019-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION EN FERIA VICUÑA MACKENNA DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. OBRAS MENORES MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-125-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1019-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION EN FERIA VICUÑA MACKENNA DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. OBRAS MENORES MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-125-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-125-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16779,47
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBERTAD SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LIBERTAD SPA
R.U.T. 77.203.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBERTAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20PiezaPINO DIMENSIONADO 2X3” X 3.20MTS., SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2PINO DIMENSIONADO 2X3” X 3.20MTS $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520
30102212
Plancha de cinc2UnidadCABALLETE GALVANIZADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2CABALLETE GALVANIZADO $ 10.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.986 $ 20.986
46171503
Juegos de cerraduras7UnidadBISAGRAS 3X3” L84 ZINCADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2BISAGRAS 3X3” L84 ZINCADO $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.615 $ 6.615
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA BLANCA MULTIUSO 300ML, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2SILICONA BLANCA MULTIUSO 300ML $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
Total Neto $ 88.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.779
TOTAL OC $ 105.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.