Orden de Compra. Nº2324-1033-SE20 "ROPA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-59-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1033-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ROPA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-59-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-59-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 54972,7
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre9UnidadPAR DE BOTAS DE GOMA NEGRA SUGUSA S/PUNTA O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y TALLASPAR DE BOTAS DE GOMA NEGRA SUGUSA $ 13.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.130 $ 122.130
53111501
Botas de hombre16UnidadPAR DE BOTAS DE PVC SUPER 3000 BLANCA 1369 O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y TALLASPAR DE BOTAS DE PVC SUPER 3000 BLANCA $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.200 $ 167.200
Total Neto $ 289.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.973
TOTAL OC $ 344.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.