Orden de Compra. Nº2324-1107-R108 "IMPRESORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1107-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPRESORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES ITEM 29.06.001 DEPTO. BIENES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna -1
Impuesto 7981,596627
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOUTH STORE S A
R.U.T. 96.752.390-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadImpresoras de láserIMPRESORA LASER HP JET 1005 $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008
Total Neto $ 42.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.982
TOTAL OC $ 49.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.