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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1205-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Movilizacion entrega ay. soc. Prog. Puente |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-11913-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA
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R.U.T. |
78.871.600-1 |
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Sucursal |
TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 5 | Día | | Arriendo de camión por un día, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, para traslado de carga de ayudas soc. benef. Prog. Puente.
El día y horario para cada mes se definirá una vez emitida la OC. |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.