Orden de Compra. Nº2324-1221-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-78-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1221-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-78-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-78-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en el Articulo N° 25, de las Bases Administrativas.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1596000
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE
Razón Social NICOLAS HERNAN JEREZ OBREQUE
R.U.T. 6.987.424-k
Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos1GlobalSERVICIO DE MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL II Y TEATRO DIEGO RIVERA. PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2021.SERVICIO DE MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL II Y TEATRO DIEGO RIVERA. VALOR NETO ANUAL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2021. $ 8.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000
Total Neto $ 8.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.000
TOTAL OC $ 9.996.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.